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更新时间:2024-03-19 浏览量:113377 浅析成本控制试论单位内部审计的成本制约与效率提高办法本科毕业论文

论文导读: 摘要:在事业单位当中,内部审计作为重要的部门之一,对单位的风险管理承担着非常重要的责任,它可以推动单位对自身内部财经法。

更新时间:2024-02-14 浏览量:39669 试析农村信用社农村信用社内部审计风险及防范措施研究中专生毕业论文

论文导读: 摘要:内部审计是农村信用社实现自我监督和自我约束的机构,是保证信用社规避风险、健康发展的重要保障。本文主要就我国农村信。

更新时间:2024-03-16 浏览量:40375 简论内部控制审计视角下高校内部制约的不足与应对毕业论文结论范文

论文导读: 2012年我国财政性教育经费支出占GDP比例首次实现4%,2013年在此基础上又有所提高。随着教育改革和发展的深入以及教育经费投入。

更新时间:2024-02-09 浏览量:132899 研究浅谈浅谈医院内部审计论文资料网

论文导读: 1009-4202(2013)07-000-01摘要随着医疗体制改革的深化,医疗卫生事业的快速发展,医院管理水平也在不断提升,内部审计作为现代。

更新时间:2024-03-03 浏览量:35327 试议浅谈公路部门如何加强内部审计论文怎么写

论文导读:损失。同时,内部审计也是单位内部控制系统中的一个重要组成部分,完善的内部审计制度是实现内部控制目标的重要途径,有利于对单。

更新时间:2024-04-06 浏览量:163844 有关于审计工作新形势下如何加强高校内部审计工作大学毕业论文格式

论文导读: 【摘要】分析加强高校内部审计工作的重要意义,阐述内部审计工作的四大职能。阐明新形势下加强高校内部审计工作的五条措施。【。

更新时间:2024-04-13 浏览量:38276 简论浅谈高校内部审计在财务管理中的作用论文提纲格式

论文导读:规的预算调整、经费追加时有发生,加之预算执行监控机制不完善,对预算执行情况、进度不能进行实时动态跟踪、源于:大专毕业论文。

更新时间:2024-02-10 浏览量:14805 试述内部控制高校内部制约论文格式字体

论文导读: 【摘要】本文通过研究目前我国高等学校内部控制的现状及问题,针对研究发现的问题,借鉴以美国COSO报告为代表的企业内部控制研。

更新时间:2024-03-23 浏览量:160199 谈审计工作解决高校内部审计工作理由的对策论文网站

论文导读:问题亟待解决。1 1学校领导内审的意识薄弱高校内审部门在学校领导层的管理下开展工作,审计人员不可避免地受到领导意志的影响,。

更新时间:2024-01-28 浏览量:65676 关于视角“免疫系统”视角下高校内部审计的理念革新免费毕业论文网站

论文导读:功能。“免疫系统”功能要求内部审计应充分发挥主动性、宏观性、建设性、开放性和科学性,这是内部审计转型的客观需要。内部审计。

更新时间:2024-04-02 浏览量:24302 有关于供电局供电局内部审计目前状况与对策毕业论文答辩

论文导读: 摘 要:内部审计是审计体系的重要组成部分,是企业实现自我监督、自我约束与自我调控的有效途径,也是加强管理的重要手段。本。

更新时间:2024-03-08 浏览量:24504 探究内部审计现代公立医院的内部审计论文的写法

论文导读: 摘要:内部审计是为增加组织价值、改善组织经营而进行的相对独立、客观的保证和咨询活动。内部审计通过系统的、科学的策略来评。

更新时间:2024-03-11 浏览量:23196 探讨浅谈内部审计在高校财务管理中的作用论文

论文导读:息来协助高校管理者加强内部控制、改进控制系统的薄弱环节,促进内部控制制度的健全与完善。(三)规范高校会计行为,保证会计资。

更新时间:2024-03-16 浏览量:138010 对于基建高校基建维修工程内部审计质量制约免费毕业论文网站

论文导读: 摘要: 基建维修工程与新建项目相比,在立项审批、招标询价、合同签订、施工管理、工程验收、工程结算等环节,容易出现项目审。

更新时间:2024-02-17 浏览量:26271 试谈调查报告我国高校内部审计目前状况调查报告毕业生论文

论文导读:的重要组成部分,是高校制度建设的重要内容之一。文章通过对高校内审的地位、内审人员的素质、内审工作保障、内审业务、审计结果。

更新时间:2024-04-02 浏览量:153167 浅谈高校内部审计

论文导读:校的管理工作中发挥着越来越重要的作用,虽然在内部审计的运行过程中会不断的有新的问题出现,审计所涉及的领域越来越宽广,高校。

更新时间:2024-02-17 浏览量:24504 增值型内部审计论文,内部控制论文,风险管理论文,

论文导读:1 2探讨作用120 2国内外文献综述12-150 2 1国外文献综述12-130 2 2国内文献综述13-150 2 3文献述评150 3探讨思路和策略150 4论文。

更新时间:2024-04-21 浏览量:37462 浅议新形势下高校内部审计存在的问题及对策-论文库

论文导读: 【摘要】新形势下高校内部审计不能满足自身发展的要求,在机构设置、工作规范化、审计范围等方面还存在着欠缺,本文从这几方面。

更新时间:2024-02-16 浏览量:111422 “免疫系统”理论视角下的高校内部审计职能研究-毕业论文评语

论文导读:防御有余,主动监视不足,弹性自稳尚远。如天津师范大学内部审计研究所的《天津市高校内部审计状况与发展调研报告》显示,大部分。

更新时间:2024-03-21 浏览量:71370 浅谈钢铁企业内部审计-论文格式范例

论文导读: 摘要:钢铁企业由于其行业特点,使得内部审计工作面临的风险较多。本文重点剖析了钢铁企业内部审计面临的风险,对钢铁企业内审。

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