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更新时间:2024-02-02 浏览量:60560 关于的浅谈浅谈医院内部制约审计论文开题报告范文

论文导读:不够深刻在当下,许多的医院负责人基本都是医疗方面的专家型人员,大多都是传统主观型的管理,多数已经习惯行政指挥,对内部控制。

更新时间:2024-03-16 浏览量:40375 简论内部控制审计视角下高校内部制约的不足与应对毕业论文结论范文

论文导读: 2012年我国财政性教育经费支出占GDP比例首次实现4%,2013年在此基础上又有所提高。随着教育改革和发展的深入以及教育经费投入。

更新时间:2024-04-18 浏览量:100804 试议内部控制审计视角下国有企业单位内部制约的有效性研究毕业

论文导读:督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。但单位的自我评价有评价虚化、流于形式,使内部控制建。

更新时间:2024-03-13 浏览量:18854 探讨工程项目电力工程项目内部制约审计论文格式

论文导读: 对工程项目进行审计,是目前政府工程建设和大中型企业对加强工程管理的一项重要手段。工程项目内部控制审计是对工程的全过程管。

更新时间:2024-04-19 浏览量:82460 上市公司内部控制审计相关问题探讨

论文导读:部控制审计进入全新的发展阶段,审计范围也得到扩大,涉及到了风险管理以及治理方面。三、推动发展上市公司内部控制审计的对策1。

更新时间:2024-02-13 浏览量:58493 浅谈行政单位财务内部控制-本科论文

论文导读: 【摘要】当前,行政单位的财务内部控制工作还有一些不完善的地方,在实际工作中,只有不断加强财务会计内部控制,加大对单位财。

更新时间:2024-01-26 浏览量:15175 基于整合视角的高校内部控制审计问题研究

论文导读:自“安然事件”后,世界各国都要求审计要有与财务报告相关的内部控制(不需要发表审计意见)。内部控制审计和财务报表审计的对象。

更新时间:2024-04-10 浏览量:22557 浅议企业物资采购内部控制-硕士论文答辩

论文导读:理的核心环节应是采购前的审批环节,而非采购活动本身,应使采购管理与材料物资消耗的管理紧密相连。但是在实际操作中,主管部门。

更新时间:2024-03-12 浏览量:21664 通信行业内部控制探讨-论文的标准格式

论文导读: 摘要:本文基于通信行业内部控制实践中存在的问题,探讨了如何制定科学有效的内部控制策略,对优化企业发展,提升通信行业整体。

更新时间:2024-03-14 浏览量:33647 企业内部控制审计初探-学术论文模板

论文导读: [摘要] 内部控制审计是企业改进和完善内部控制的一个重要手段,同时它也是企业进行优化控制和提高企业经济效益的重要途径。。

更新时间:2024-03-10 浏览量:22097 浅析城市商业银行内部控制-毕业论文怎么写

论文导读:出本市、本省迈向全国,那么在庞杂的“总—分—支”机构中,内控就显得尤为重要。而在调研过程中发现,不少城商行存在对于内控概。

更新时间:2024-03-01 浏览量:10908 基于风险管理视角的内部控制研究-论文格式范文网

论文导读: 随着高新技术时源于:论文 范文www 7ctime com代的到来,人们对内部控制的理解和认识不断深化,内部控制理论在实践中得到进一。

更新时间:2024-02-18 浏览量:121486 内部控制审计与报表审计比较-本科论文

论文导读:准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。在实施审计工作的基础上,注册会计师对内部控制的有效性发表审计意见。因此,内部控制。

更新时间:2024-02-08 浏览量:96781 浅谈会计电算化与内部控制-毕业论文怎么写

论文导读: 【摘要】通过分析会计电算化对内部控制的影响,提出在会计电算化工作内部控制应采取的对策与措施。【关键词】会计电算化,内部。

更新时间:2024-03-31 浏览量:22242 谈谈如何加强铁路施工企业内部控制-毕业论文格式设置

论文导读:企业内部控制基本规范》和2010年发布的《企业内部控制配套指引》,对我们的企业提出了建立和完善内控制度的要求源于:7彩论文网w。

更新时间:2024-03-07 浏览量:22553 三鹿猝死引发的内部控制思考-论文格式范文模板

论文导读: 摘 要:从公司战略、公司治理、控制活动和风险评估与应对等方面对“三鹿奶粉”事件暴露出的内部控制相关问题进行分析,以期找。

更新时间:2024-02-08 浏览量:71074 煤企人力资源管理的内部控制研究-论文格式

论文导读: 三、总结人力资源管理的内部控制对煤企是有较大帮助,但是对于不同的煤企来讲,内部控制要因人而异,从自身的客观情况出发,不。

更新时间:2024-04-10 浏览量:59589 试论会计信息系统的内部控制-毕业论文范文

论文导读: 摘要:内部控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的。

更新时间:2024-02-29 浏览量:11993 农业类上市公司内部控制研究-论文大全

论文导读: 2008年6月,财政部、证监会等五部门联合发布了《企业内部控制基本规范》(下简称《基本规范》),以及《企业内部控制评价指引。

更新时间:2024-04-12 浏览量:81638 医院会计内部控制研究-论文格式

论文导读:院的各环节做出有效地审计。还有一种情况,为了节省人力财力,有的医院根本没有设立专门的内部审计部门,审计工作和财务工作常常。

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