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更新时间:2024-01-22 浏览量:14731 浅析内部控制上市公司内部制约信息披露状况研究学士论文

论文导读:(以下简称配套指引)。配套指引由21项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》组成。本。

更新时间:2024-03-28 浏览量:25236 关于内部控制上海地区上市公司内部制约信息披露目前状况分析论文致谢怎么写

论文导读:内部控制自我评价报告进行了披露,有些则只披露了会计师事务所的审计意见。因此,本文通过分析,将上海地区上市公司的内部控制控。

更新时间:2024-02-25 浏览量:126352 阐释内部控制我国中小板上市公司内部制约信息披露理由学术论文翻译

论文导读:案例出发,提出了探讨中小板上市公司内部制约信息披露的探讨背景及作用。在文献综述部分,主要介绍国内外的探讨的成果和近况,并在。

更新时间:2024-03-08 浏览量:52647 探讨内部控制我国中小板上市公司内部制约信息披露理由论文格式字体要求

论文导读:重要组成部分的中小板自正式启动以来,进展十分迅速,中小板企业具有很高的成长性和很广阔的市场前景,但是在内部制约信息披露方面。

更新时间:2024-02-06 浏览量:23843 谈述内部控制上市公司内部制约信息披露质量影响因素学士论文

论文导读: 摘要:近年来,在世界范围内爆发了一系列的财务舞弊案件,使得上市公司在提供的内部制约信息的真实性方面产生了信任危机,同时也。

更新时间:2024-04-12 浏览量:21377 探究内部控制内部制约信息披露影响因素的实证毕业设计论文总结

论文导读: 摘要:近年来,我国上市公司对内部制约在企业管理中所起的作用越来越重视。有效的内部制约能够减少企业舞弊情况的发生,同时也能。

更新时间:2024-04-05 浏览量:26344 浅析内部控制我国交叉上市公司内部制约信息披露毕业设计论文模板

论文导读: 摘要:2010年4月26日,《企业内部制约配套指引》颁布,标志着我国进入了内部制约信息强制性披露阶段,境内外同时上市的公司将。

更新时间:2024-03-03 浏览量:114269 论内部控制创业板上市公司内部制约信息披露影响因素实证论文下载中心

论文导读: 摘要:随着我国经济的进展,创业板上市公司也应运而生。但创业板上市公司成立时间相较主板上市公司来说较短,其具有成长不稳定。

更新时间:2024-03-24 浏览量:27269 试析内部控制上市公司内部制约信息披露质量影响因素标准论文格式范例

论文导读:司公司内部制约信息披露质量逐年改善,披露《内部制约自我评价报告》的公司也逐年增加,沪深两市上市公司纷纷按照财政部的要求对。

更新时间:2024-02-01 浏览量:17410 对于内部控制内部制约信息披露的相关论述序言范文

论文导读: 2008年6月28日,财政部联合其他四部委出台了《企业内部控制基本规范》,该规范要求上市公司管理层对内部控制的有效性定期进行。

更新时间:2024-03-18 浏览量:38193 浅论内部控制内部制约评估:文献综述和未来方向论文封面

论文导读: 【摘 要】 内部控制评估是一个重要的理论和实务问题。针对内部控制评估的研究文献大致分为四个主题:内部控制判断的一致性;。

更新时间:2024-03-14 浏览量:79088 试议内部控制我国上市公司公司治理对内部制约信息披露的影响毕业论文格式范文

论文导读:等。基于以上的实证结果,本论文对如何改善公司内部制约信息披露提出了进一步改善意见,同时对公司治理的改善也提出了政策倡议,这。

更新时间:2024-04-12 浏览量:18329 阐述内部控制我国上市公司内部制约信息披露影响因素论文提纲格式范文

论文导读:制约情况的一种手段,可以使信息利用者能够知晓公司的运营情况。随着监管部门、公司管理层对内部制约信息披露的逐渐重视,内部制。

更新时间:2024-02-11 浏览量:115039 对于内部控制内部制约信息披露质量与审计定价的相关性毕业论文格式下载

论文导读: 摘要:自2003年起,我国有关部门相继出台了一系列内部制约规定,以此来改善上市公司内部制约制度。上市公司内部制约信息披露质量。

更新时间:2024-01-21 浏览量:138054 阐述内部控制股权结构、内部制约信息披露质量与会计舞弊学年论文格式

论文导读:息披露质量较高的公司发生舞弊的可能性较小;高股权集中度有利于减少企业会计舞弊发生;股权制衡度较高会增加会计舞弊发生的可能。

更新时间:2024-01-26 浏览量:111064 我国上市商业银行内部控制信息披露制度依据及现状梳理分析

论文导读: 【摘要】2008年美国爆发了以次贷危机为诱因的金融危机,导致了数十家商业银行相继破产、倒闭或者被收购,其中就包括拥有百年历。

更新时间:2024-03-22 浏览量:26797 内部控制信息披露研究——基于国内外文献综述-论文摘要范文

论文导读:息披露的研究主要以内控信息披露中最为重要、最具实质性的方面——内部控制缺陷披露为切入点,并从内部控制缺陷披露的影响因素和。

更新时间:2024-04-08 浏览量:112456 内部控制信息披露对审计费用影响的研究-毕业论文致谢信

论文导读: (东华大学,上海200051)【摘要】本文利用我国沪市A股上市公司2011年的数据,不但进一步检验了传统的审计费用影响因素,还实证。

更新时间:2024-04-21 浏览量:58696 上市公司内部控制信息披露研究-毕业论文

论文导读: 摘要:本文介绍了我国上市公司内部控制信息披露的现状,分析研究了影响我国上市公司内部控制信息披露的因素,最后提出完善和。

更新时间:2024-02-01 浏览量:135757 完善上市公司内部控制信息披露的思考-毕业论文指导记录

论文导读: 摘 要:内部控制信息披露是上市公司信息披露的一个非常重要的组成部分。本文分析了我国当前上市公司内部控制信息披露的实际情。

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