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更新时间:2024-04-13 浏览量:77612 阐述审计工作全面质量管理论述在企业内部审计工作中的运用与研究论文参考文献

论文导读: 摘要:审计质量是审计工作的生命线。目前,国内外对内部审计质量控制的精细化管理研究处在起步阶段,该项研究属于内部审计和企。

更新时间:2024-02-13 浏览量:19784 有关于民营企业加强我国民营企业内部审计策略的初探学位论文参考文献格式

论文导读: 摘要:改革开放至今已有近30年的历史,我国的民营企业在此期间各方面都发展迅速,在我国国民经济中占的比重也是越来越大。民营。

更新时间:2024-02-14 浏览量:13020 关于的独立性如何强化内部审计独立性毕业论文选题

论文导读:计学清华大学出版社,2011 摘要:独立性是企业内部审计的灵魂,强化内部审计独立性,是使内部审计具有客观性、权威性及公正性的。

更新时间:2024-01-22 浏览量:98116 论浅谈危旧房改善工程的结算审计论文参考文献标准格式

论文导读: 【摘要】本文从解决实际问题出发,阐明危旧房改善工程结算审计存在的问题,归纳、总结危旧房改善工程结算审计的主要内容,进而。

更新时间:2024-03-24 浏览量:61241 谈谈独立性内部审计独立性的深思毕业论文摘要

论文导读:关于内部审计工作的规定》,并未上升到法律的高度,使内部审计与国家审计、社会审计在法律地位上有巨大的差异,导致内部审计机构。

更新时间:2024-01-28 浏览量:23397 试议审计公共危机管理审计论文参考文献标准格式

论文导读:机管理中扮演着重要角色。一方面,通过监督和检查,及时发现管理中有着的违法违规操作,减少或杜绝重大损失和浪费;另一方面,通。

更新时间:2024-02-27 浏览量:137604 试析资本市场境外公司在中国大陆资本市场的IPO审计论文参考文献

论文导读: 摘要:当前,许多境内外公司在各国的资本市场上成为了上市公司,公开发行股票。中国大陆资本市场(Chinas Capital Market)在。

更新时间:2024-04-19 浏览量:24689 试论内部控制如何做好网络环境下会计电算化系统内部制约论文参考文献格式

论文导读: [提要] 计算机的普及应用,为各个企业的财务管理带来了极大的高效便捷,但随着互联网的影响,使得网络环境下的会计电算化系。

更新时间:2024-02-05 浏览量:39997 简论独立性论加强我国上市公司内部审计独立性的法律对策原创论文

论文导读:我国上市公司内部审计独立性的法律对策。本论文分为四个部分来论述内部审计独立性的重要量及加强我国上市公司内部审计独立性的法。

更新时间:2024-01-30 浏览量:16904 简析独立性论加强我国上市公司内部审计独立性的法律对策学士论文

论文导读: 摘要:我国上市公司在当前复杂的国际经济环境之下面对着众多的机遇和挑战,改善的公司治理将有效推动公司在复杂的环境中顺利前。

更新时间:2024-04-16 浏览量:53417 研讨条件下新经济条件下企业的内部经济责任审计探讨学位论文参考文献格式

论文导读: 摘要:目前,在新经济条件下企业的内部经济责任审计越来越受到人们关注。本文分析了企业内部经济责任审计现状,并以此提出几点。

更新时间:2024-03-09 浏览量:112762 浅析电网论电网企业内部审计质量制约系统的构建论文参考文献标准格式

论文导读:部积极推动国网企业、省企业计算机审计软件的运用和发展,并对审计软件的特点进行分析,利用审计软件强大的查询搜索功能,以提高。

更新时间:2024-04-07 浏览量:14235 简论内部控制内部制约审计范围扩展的深思论文参考文献标准格式

论文导读: 一、问题的提出 企业整体的内部控制是由董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,可分为财务报告内部。

更新时间:2024-01-20 浏览量:40661 分析内部控制论如何做好企业财务管理与内部制约论文参考文献标准格式

论文导读: 摘要:随着经济市场化、国际化、信息化进程逐步加快,财务管理所面临的更加纷繁复杂的社会环境。财务管理是一项涉及面广、综合。

更新时间:2024-02-22 浏览量:85643 谈谈独立性关于企业内部审计独立性的毕业生论文

论文导读:审计工作失去兴趣,甚至反感。同时部分素质低的审计人员,其的专业素质较差,导致工作的质量下降、审计工作的原有意义未能得到充。

更新时间:2024-04-20 浏览量:15237 试谈独立性关于企业内部审计独立性的毕业论文免费下载

论文导读:的规定也仅有《审计署关于内部审计工作的规定》,并没有将规定上升至法律高度,《内部审计条例》也迟迟未能出台。导致企业内部的。

更新时间:2024-03-22 浏览量:23797 谈谈独立性关于企业内部审计独立性的毕业生论文

论文导读:识以外,还应对企业的各项经营业务有所了解,兼顾企业的实际情况,更好的开展内审工作。(四)企业内审的控制制度不规范部分企业。

更新时间:2024-03-01 浏览量:17055 分析内部控制集团公司内部制约论文参考文献格式

论文导读:(二)我国集团公司存在的问题鉴于我国集团公司形成和发展中的独特性及更多非市场因素介入,我国集团公司发展中面临了一些问题:。

更新时间:2024-02-20 浏览量:62094 内部审计质量提高的重要性分析-论文参考文献标准格式

论文导读:计成果的应用,笔者认为应主要从以下几方面入手。1建立健全内部审计制度“没有规矩不成方圆”,首先就得制定和完善规矩。健全的。

更新时间:2024-02-29 浏览量:159146 浅议施工企业内部审计质量控制-论文参考文献格式

论文导读: [摘 要]随着施工行业竞争日益激烈,施工企业的审计工作也面临着很多、很新的挑战,审计质量问题也愈益突出,审计活动的管理尤。

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