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更新时间:2024-02-09 浏览量:34731 试议综述内部审计的文献综述中专毕业论文

论文导读:s)、内部控制(Control)和信息系统(System)四要素基础上,提出了OACS审计模式的基本框架,认为该模式的功能目标是通过对四要。

更新时间:2024-03-12 浏览量:136610 试述盈余内部审计对盈余管理的抑制意义分析本科毕业论文范文

论文导读:过审查和评价经营活动和内部控制的合法性、适当性及有效性来促进组织目标的实现。内部摘自:毕业论文下载www 7ctime com审计的职。

更新时间:2024-04-08 浏览量:114743 试析动因行政事业单位内部审计风险试述试述动因分析及防范路径大学毕业论文范文

论文导读: 摘要:随着市场经济的快速发展以及审计内部环境的转变,审计风险的出现已经成为了一个不可避免的话题。在行政事业单位中,审计。

更新时间:2024-02-13 浏览量:19752 有关于民营企业加强我国民营企业内部审计策略的初探学位论文参考文献格式

论文导读: 摘要:改革开放至今已有近30年的历史,我国的民营企业在此期间各方面都发展迅速,在我国国民经济中占的比重也是越来越大。民营。

更新时间:2024-02-06 浏览量:16581 阐释内部审计煤炭企业内部审计风险防范及制约策略毕业论文提纲范文

论文导读:益。内部审计推动企业内部都严格遵守企业的规章制度,激励员工认真高效的完成自己的分类工作源于:毕业论文致谢www 7ctime com,。

更新时间:2024-03-13 浏览量:86349 研究整改浅议内部审计整改策略毕业论文结论范文

论文导读: 一、内部审计整改的必要性(一)审计整改是增加价值的客观要求市场机制的不断深化,法人治理结构逐步建立和完善,管理制度越来。

更新时间:2024-03-18 浏览量:89410 探讨经济增长基础设施与经济增加联系的实证:一个文献综述毕业设计论文范文

论文导读: 【摘 要】基础设施是国民经济赖以发展的基础,是经济发展的前提条件。基础设施与经济增长的关系一直是公共经济学的重要议题。。

更新时间:2024-03-18 浏览量:38161 浅论内部控制内部制约评估:文献综述和未来方向论文封面

论文导读: 【摘 要】 内部控制评估是一个重要的理论和实务问题。针对内部控制评估的研究文献大致分为四个主题:内部控制判断的一致性;。

更新时间:2024-02-29 浏览量:76035 阐释综述基于上市公司审计收费影响因素文献综述本科毕业论文范文

论文导读: 【摘 要】随着美国财务(世通、安然等事件)丑闻出现,以及相关宏观经济环境变化。近年来许多研究机构和学者都对SOX引发的相。

更新时间:2024-01-15 浏览量:76009 简论服务体系农村公共文化服务系统文献综述本科毕业论文范文

论文导读:长谢天星(2008)在《浅议农村公共文化服务体系建设》中认为,我们国家经过不断努力,公益性文化设施日趋完善,新型文化载体不断。

更新时间:2024-02-15 浏览量:137144 研讨发展趋势水利内部审计的目前状况及进展走势论文的标准格式范文

论文导读: 【摘要】:随着祖国改革开放的不断深入,经济建设等各项事业得到了飞速发展,比如水利事业。水利事业的飞速腾飞,带动了一系列。

更新时间:2024-01-17 浏览量:16413 谈谈后续内部审计机构如何开展后续审计论文开题报告范文

论文导读:措施及其纠正效果,有针对性的进行;被审计单位意见和审计人员存在一定的分析,这个时候首先要和被审计单位进行良好的沟通,就是。

更新时间:2024-03-22 浏览量:162080 分析国大我国大企业和集团公司内部审计理由与对策论文格式范文

论文导读:的经济监督审计,无法涉及公司经济管理活动,内部审计的管理职能未得到充分的发挥,而且经济监督审计的对象往往是本公司的下属单。

更新时间:2024-02-08 浏览量:26093 浅析探究《高中生自主式学习方式的》文献综述学年论文范文

论文导读:1 对自主学习概念的界定上世纪八十年代末,林毓锜提出“自主学习不限于学习方法上,可以包括自我识别、自我选择、自我培养、自我。

更新时间:2024-01-19 浏览量:36890 研究成因组织内部审计风险的原因及防范论文格式范文

论文导读:(二)有效控制主观成因引起审计风险1 加强内部审计团队建设。一是要依照审计规划和计划配备合格内部审计人员,将各方面水平较高。

更新时间:2024-01-20 浏览量:48264 浅议公司治理与内部审计-毕业论文摘要范文

论文导读:从而提升公司治理水平。由此看来,内部审计是公司治理结构的有机组成部分。(四)完善公司治理对内部审计有促进作用在公司治理结。

更新时间:2024-02-20 浏览量:62062 内部审计质量提高的重要性分析-论文参考文献标准格式

论文导读:计成果的应用,笔者认为应主要从以下几方面入手。1建立健全内部审计制度“没有规矩不成方圆”,首先就得制定和完善规矩。健全的。

更新时间:2024-03-22 浏览量:26765 内部控制信息披露研究——基于国内外文献综述-论文摘要范文

论文导读:息披露的研究主要以内控信息披露中最为重要、最具实质性的方面——内部控制缺陷披露为切入点,并从内部控制缺陷披露的影响因素和。

更新时间:2024-02-29 浏览量:159114 浅议施工企业内部审计质量控制-论文参考文献格式

论文导读: [摘 要]随着施工行业竞争日益激烈,施工企业的审计工作也面临着很多、很新的挑战,审计质量问题也愈益突出,审计活动的管理尤。

更新时间:2024-03-01 浏览量:21535 试述如何发挥内部审计在贷款风险预警中的作用-毕业论文开题报告范文

论文导读:就通过相应的渠道将其解决。其次,审计人员深入剖析正常类贷款业务中潜在的风险。对各营业网点贷款风险状况进行评估,判断产生不。

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