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浅谈审计定价与内部制约有效性相关性

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论文导读:、陈冬华;周春泉-自选择理由对审计收费的影响——来自中国上市公司的经验证据;财经研究;、陈宋生;杨双-上市公司内部制约披露对审计费用的影响分析;财会通讯;、曹建新;陈志宇-内部制约与审计费用的相关性研究;财会通讯;、冷薇薇-审计与内部制约关系辨析;财会月刊;、蔡宁,梁丽珍;公司治理与财务舞弊关系的经验分析;
审计定价与内部制约有效性的相关性论文相关文献曹建新;陈志宇-内部制约与审计费用的相关性研究[J];财会通讯;、刘笑霞;李明辉;吕伟-会计师事务所规模与审计定价——基于中国本土事务所的经验研究[J];财经理论与实践;、唐立新;肖敦锋-内部制约评价策略浅探——基于《企业内部制约配套指引》的深思[J];财会通讯;、郭梦岚;李明辉-公司治理、制约权性质与审计定价[J];管理科学;、张敏;朱小平-中国上市公司内部制约理由与审计定价关系研究——来自中国A股上市公司的横截面数据[J];经济管理;、洪金明-审计任期与会计稳健性[J];中国注册会计师;、孙新宪;田利军-内部制约的有效性影响审计收费吗?——来自中国资本市场的经验证据[J];江西财经大学学报;、耿建新;房巧玲-我国会计师事务所规模研究——基于审计市场经验数据的聚类分析[J];会计研究;、吴秋生;杨瑞平-内部制约评价整合研究[J];会计研究;、张兆国;张旺峰;杨清香-目标导向下的内部制约评价体系构建及实证检验[J];南开管理评论; 中国博士学位论文全文数据库前1条 张旺峰;内部制约有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;刊全文数据库晏青;陶亚民-中国审计市场结构优化理由研究[J];安徽农业科学;、赵保卿;王彦超-注册会计师鉴证业务与管理咨询服务均衡分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);、杨永淼;吴金波-注册会计师行业组织研究综述[J];山东工商学院学报;、樊蕴蕾-论中小微民营企业财务风险及其制约[J];财经界(学术版);、高雷;吴茜;张杰-审计费用的影响因素实证研究——基于金融类与非金融类上市公司的比较[J];财经科学;、胡波-公司制约权性质与审计需求特征——来自我国上市公司、王茜;戴文涛-基于判别分析的内部制约重大缺陷预测研究[J];财经理由研究;、王帆;王芸-基于SWOT的会计师事务所发展战略深思[J];财会通讯(综合版);、薛丽达;王敬勇;崔秀梅-盈余管理、审计意见收买与事务所风险承受能力——来自中国上市公司的经验研究[J];财会通讯;、李凤-股权结构与审计收费关系研究[J];财会通讯; 董中超;屈福昌-本土中型会计师事务所发展战略分析——以亚太(集团)会计师事务所为例[A];中国会计学会财务成本分会出具不利审计意见时对客户的减价安抚——基于事务所特征与客户影响力的差异[A];中国会计学会刊全文数据库刘明辉;胡波-公司治理、成本与审计定价——基于、陈冬华;周春泉-自选择理由对审计收费的影响——来自中国上市公司的经验证据[J];财经研究;、陈宋生;杨双-上市公司内部制约披露对审计费用的影响分析[J];财会通讯;、曹建新;陈志宇-内部制约与审计费用的相关性研究[J];财会通讯;、冷薇薇-审计与内部制约关系辨析[J];财会月刊;、蔡宁,梁丽珍;公司治理与财务舞弊关系的经验分析[J];财经理论与实践;、王善平,李斌;我国上市公司审计收费影响因素的实证分析——来自深市上市公司的经验证据[J];财经理论与实践;、陈小林;潘克勤-法律环境、政治关系与审计定价——来自中国证券市场的经验证据[J];财贸经济;、白羽-上市公司审计委员会的有效性研究——基于审计收费角度的考察[J];财贸研究;、林钟高;王书珍-内部制约与企业价值的相关性:实证分析[J];财贸研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 张旺峰;内部制约有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;刊全文数据库;独立审计具体准则第九号 内部制约与审计风险[J];交通财会;1997年04期、李健;商业银行内部制约面对的现实任务和基本策略[J];企业经济;、董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部制约综合评价策略研究[J];管理工程学报;、马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部制约失效的深思[J];黑龙江财专学报;、;内部会计制约基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;、李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部制约框架[J];武汉理工大学学报;、蒋国发;浅谈企业内部制约的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;、马克臣;浅谈加强企业的内部制约制度[J];吉林财税;、李建华,于文涛;内部制约制度初探[J];吉林水利;、龚杰;内部制约召唤内部审计[J];浙江财税与会计; 葛长银;夏晓慧;孙游-基于行为的“3+1”内部制约体系创建[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、钱文菁-中国传统管理思想对内部制约环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会学术年会论文集[C];、徐阳-关于日本企业会计信息的治理及内部制约[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、叶陈刚;翟健勇-海外上市电信企业内部制约体系研究——以中国网络通信集团公司内部制约为例[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、李四海-我国上市公司治理与内部制约的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];、谭文浩;匡文婷-金融危机下基于绩效考核的内部制约体系创新[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、李万明;王凤华;田高良-新奥能源集团内部制约与风险管理实证研究[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、徐武利-建立以风险为导向的内部制约评估体系的深思[A];中国内部审计协会度全国“内部审计与内部制约体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];、中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙-内部审计与内部制约体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会度全国“内部审计与内部制约体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];、郑延军-加强内部制约是企业面对的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会学术年会论文集[C];
论文目录
摘要3-论文导读:
4
Abstract4-8
第一章绪论8-16

1.1理由提出与研究背景8-10

1.2研究目的与研究作用10-11

1.3研究内容与论文框架11-13

1.4研究策略与创新之处13-16

第二章文献综述与理论分析16-36

2.1文献综述16-22

2.

1.1国外相关文献综述16-17

2.

1.2国内相关文献综述17-19

2.

1.3文献述评19-22

2.2理论基础22-26

2.1委托理论22-23

2.2信息不对称理论23-25

2.3博弈论25-26

2.3审计定价与内部制约有效性互动分析26-30

2.3.1审计定价与内部制约有效性互动关系发展历程26-27

2.3.2基于不同审计模式下的互动关系分析27-30

2.4审计定价与内部制约有效性的行业分析30-33

2.4.1内部制约有效性评价的行业区分30-32

2.4.2金融行业审计定价特殊性分析32-33

2.5审计定价与内部制约有效性的动态分析33-36

2.5.1企业内部制约整体有效性逐步提高33-34

2.5.2审计定价与内部制约有效性的相关性发展趋势分析34-36

第三章研究假设与研究设计36-42

3.1研究假设36-37

3.2样本选择与数据来源37

3.3变量定义37-41

3.1被解释变量37-38

3.2解释变量38

3.3制约变量38-41

3.4模型建立41-42

第四章实证分析与政策倡议42-59

4.1实证分析42-55

4.

1.1主成分分析42-43

4.

1.2描述性统计分析43-46

4.

1.3相关性分析46-49

4.

1.4多元线性回归分析49-53

4.

1.5实证结果与分析53-55

4.2政策倡议55-59
4.

2.1加强企业内部制约建设55-56

4.

2.2改善企业内部制约信息披露制度56-57

4.

2.3规范审计市场和审计收费标准57

4.

2.4提高会计师事务所审计职业能力57-59

第五章研究结论及局限性59-61

5.1研究结论59

5.2研究局限性及展望59-61

参考文献61-66
攻读硕士学位期间取得的学术成果66-67
致谢67
审计定价内部控制有效性相关性
参考文献
前1条 张旺峰;内部制约有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;刊全文数据库晏青;陶亚民-中国审计市场结构优化理由研究[J];安徽农业科学;、赵保卿;王彦超-注册会计师鉴证业务与管理咨询服务均衡分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);、杨永淼;吴金波-注册会计师行业组织研究综述[J];山东工商学院学报;、樊蕴蕾-论中小微民营企业财务风险及其制约[J];财经界(学术版);、高雷;吴茜;张杰-审计费用的影响因素实证研究——基于金融类与非金融类上市公司的比较[J];财经科学;、胡波-公司制约权性质与审计需求特征——来自我国上市公司、王茜;戴文涛-基于判别分析的内部制约重大缺陷预测研究[J];财经理由研究;、王帆;王芸-基于SWOT的会计师事务所发展战略深思[J];财会通讯(综合版);、薛丽达;王敬勇;崔秀梅-盈余管理、审计意见收买与事务所风险承受能力——来自中国上市公司的经验研究[J];财会通讯;、李凤-股权结构与审计收费关系研究[J];财会通讯; 董中超;屈福昌-本土中型会计师事务所发展战略分析——以亚太(集团)会计师事务所为例[A];中国会计学会财务成本分会出具不利审计意见时对客户的减价安抚——基于事务所特征与客户影响力的差异[A];中国会计学会刊全文数据库刘明辉;胡波-公司治理、成本与审计定价——基于、陈冬华;周春泉-自选择理由对审计收费的影响——来自中国上市公司的经验证据[J];财经研究;、陈宋生;杨双-上市公司内部制约披露对审计费用的影响分析[J];财会通讯;、曹建新;陈志宇-内部制约与审计费用的相关性研究[J];财会通讯;、冷薇薇-审计与内部制约关系辨析[J];财会月刊;、蔡宁,梁丽珍;公司治理与财务舞弊关系的经验分析[J];财经理论与实践;、王善平,李斌;我国上市公司审计收费影响因素的实证分析——来自深市上市公司的经验证据[J];财经理论与实践;、陈小林;潘克勤-法律环境、政治关系与审计定价——来自中国证券市场的经验证据[J];财贸经济;、白羽-上市公司审计委员会的有效性研究——基于审计收费角度的考察[J];财贸研究;、林钟高;王书珍-内部制约与企业价值的相关性:实证分析[J];财贸研究; 中国博士学位论文全文数据库前1条 张旺峰;内部制约有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;刊全文数据库;独立审计具体准则第九号 内部制约与审计风险[J];交通财会;1997年04期、李健;商业银行内部制约面对的现实任务和基本策略[J];企业经济;、董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部制约综合评价策略研究[J];管理工程学报;、马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部制约失效的深思[J];黑龙江财专学报;、;内部会计制约基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;、李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部制约框架[J];武汉理工大学学报;、蒋国发;浅谈企业内部制约的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;、马克臣;浅谈加强企业的内部制约制度[J];吉林财税;、李建华,于文涛;内部制约制度初探[J];吉林水利;、龚杰;内部制约召唤内部审计[J];浙江财税与会计; 葛长银;夏晓慧;孙游-基于行为的“3+1”内部制约体系创建[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、钱文菁-中国传统管理思想对内部制约环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会学术年会论文集[C];、徐阳-关于日本企业会计信息的治理及内部制约[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、叶陈刚;翟健勇-海外上市电信企业内部制约体系研究——以中国网络通信集团公司内部制约为例[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、李四海-我国上市公司治理与内部制约的优化整合——基于中航油案例的分论文导读:
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