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浅谈S公司内部管理合规对策

最后更新时间:2024-01-24 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:18053 浏览:80950
论文导读:构建;当代经济;、彭真明;陆剑-德国公司治理立法的最新进展及其借鉴;法商研究;、程安林;季洁-我国内部制约目前状况调查问卷分析;中国管理信息化;、刘希鹏-外资企业对我国企业的影响及出路分析;经营管理者;、张沁-、杨学华;文小亮-风险导向内部制约机制研究;中国注册会计师;、杨学华;文小亮-风险导向内部制约机制
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论文目录
摘要5-6
Abstract6-9
第1章绪论9-12

1.1研究背景9-10

1.2研究作用10-11

1.3研究策略与技术路线11-12

1.3.1研究策略11

1.3.2技术路线11-12

第2章与本文研究相关的理论与文献综述12-21

2.1与本文研究相关的理论12-14

2.

1.1企业内部制约理论12-13

2.

1.2企业风险管理理论13-14

2.

1.3公司治理理论14

2.2与本文研究相关的文献综述14-21

2.1国外相关研究文献综述14-17

2.2.

1.1关于内部制约的研究14-16

2.2.

1.2关于风险管理的研究16

2.2.

1.3关于公司治理的研究16-17

2.2.2国内相关研究文献综述17-21

2.1关于内部制约的研究17-18

2.2关于风险管理的研究18-19

2.3关于公司治理的研究19-21

第3章S公司简介及合规与合规管理的涵义21-29

3.1S公司简介21-24

3.2S公司的“贿赂门”事件24-25

3.3S公司贿赂案的启迪——建立内部管理的合规体系25-26

3.4合规与合规管理的涵义26-27

3.5S公司的公司治理情况介绍27-29

第4章S公司内部管理存在的主要理由29-35

4.1内部管理理由的现象29-30

4.

1.1公司使用第三方或顾问公司向外国官员行贿29

4.

1.2公司无法有效监控相关费用29

4.

1.3公司资产被盗用29-30

4.

1.4公司合规案例介绍30

4.2公司治理结构存在缺陷30

4.3授权批准制约存在漏洞30-31

4.4内部制约制度缺乏执行力31-32

4.5监督与激励机制不完善32

4.6管理委员会存在的理由32-33

4.6.1效率理由32

4.6.2内部监管的理由32-33

4.6.3监事会中审计委员会的独立性理由33

4.7S公司内部管理理由形成的主要理由33-35

4.7.1S公司内部管理制度没有得到应有重视33

4.7.2监督机制的作用发挥不够充分33-34

4.7.3企业文化与内制约度存在不协调性34-35

第5章完善和优化S公司内部管理合规化的策略35-45

5.1建立规范透明的企业内部管理合规制度35-37

5.2建立科学有效的内部管理,合规运营的考核评价机制37

5.3合规体系建设37-42

5.4完善S公司管理委员会的倡议42-45

5.

4.1完善高管的激励-约束机制42-43

5.

4.2管理层和监事会成员持股的披露43

5.

4.3完善有效的激励机制43

5.

4.4避开利益冲突43

5.

4.5强化监事会职责43-44

5.

4.6实现股权结构多元化44-45

第6章结论与展望45-47

6.1研究结论45-46

6.2研究不足与未来展望46-47

6.

2.1研究不足46

6.

2.2未来展望46-47

参考文献47-49
致谢49-50
卷内备考表50
公司治理内部控制合规管理
参考文献
前5条 汪爱娥;我国公司董事会制度研究[D];华中农业大学;刊全文数据库谭彪-美国《反海外贿赂法》执法的最新趋势[J];安徽大学法律评论;、刘华-内部制约建设的作用与思路[J];财务与会计(理财版);、鲍洋-外商在华投资独资化的动因分析[J];对外经贸实务;、杨雄胜-内部制约理论研究新视野[J];会计研究;、陈志斌-信息化生态环境下企业内部制约框架研究[J];会计研究;、韩晓岩-探析外资公司财务管理论文导读:文全文数据库蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究;暨南大学;、张安明;内部制约与公司治理研究;厦门大学;、歐鍫生;台湾金融控股公司之公司治理模型及关键性成功因素之研究;中南大学;、潘东;金融控股集团公司治理研究;重庆大学;、钟玮;我国企业内部制约有效性研究;财政部财政科学研究所;、戴文涛;企业内部制约评价
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