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研讨基于内部制约会计信息质量提升路径

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论文导读:失效的治理;安徽工业大学学报(社会科学版);、汪洁-联通公司内部制约实践的研究;安徽工业大学学报(社会科学版);、张淑萍;雷雨-我国内部制约理论研究述评;安康学院学报;、韩立社-企业内部制约制度建设的机遇与挑战;安徽科技学院学报;、赵春芳-浅析电算化会计的内部制约;保定职业技术学院;、李素萍-企业信息化进程中
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论文目录
中文摘要4-5
Abstract5-11
绪论11-23

一、研究背景和作用11-13

二、国内外研究目前状况13-19

三、研究内容、研究策略与研究思路19-22

四、本文创新点22-23

第一章理论综述23-38
第一节内部制约理论综述23-30

一、内部制约的概念23-24

二、内部制约的发展24-27

三、内部制约的组成要素27-29

四、内部制约各组成要素关系分析29-30

第二节会计信息质量理论综述30-35

一、会计信息质量的概念30-31

二、会计信息质量的特征31-35

第三节内部制约与会计信息质量研究的理论基础35-37

一、委托理论35-36

二、决策有用性理论36

三、制约论36-37

四、论文导读:靠性与相关性;财务与会计;1999年02期、姜虹;公司治理与会计规范研究的比较分析;当代财经;、刘骏;会计信息可靠性重于相关性;当代财经;、李向阳;美国公司内部制约机制面对的难题;国际经济评论;1997年Z4期、魏杰;国有投资公司治理结构的特点研究;管理世界;【相似文献】中国期刊全文数据库倪顺发,高国辉;内部制约:金
信息论37
本章小结37-38
第二章内部制约对会计信息质量影响的因素分析38-44
第一节内部制约环境对会计信息质量影响的因素分析38-41

一、公司治理结构对会计信息质量的影晌38-39

二、组织结构对会计信息质量的影响39

三、企业文化氛围对会计信息质量的影响39-41

四、人力资源管理对会计信息质量的影响41

第二节风险评估、制约活动等对会计信息质量的影响41-42
第三节信息与沟通对会计信息质量影响42
第四节监督对会计信息质量影响42-43
本章小结43-44
第三章基于内部制约的会计信息质量目前状况及理由分析44-57
第一节内部制约与会计信息质量的关系分析44-47

一、以目标角度为出发点44

二、以委托理论、契约理论为出发点44-45

三、以内部制约组成要素为出发点45-47

第二节我国企业会计信息质量目前状况分析47-49

一、从会计信息处理角度分析47-48

二、从会计信息披露角度分析48-49

第三节我国企业内部制约目前状况分析49-52

一、不完善的公司治理结构49

二、不合理的组织结构设置,不明确的责权分配49-50

三、不到位的企业文化氛围建设50

四、不完善的人力资源管理政策50-51

五、未能有效发挥内部审计的作用51-52

第四节基于内部制约的会计信息质量目前状况的理由分析52-56

一、基于不完善的公司治理结构52-53

二、基于不合理的组织结构53

三、基于不到位的企业文化氛围建设53-54

四、基于不完善的人力资源管理政策54

五、基于不合理的激励约束机制54-55

六、基于存在缺陷的内部审计55-56

本章小结56-57
第四章基于内部制约的会计信息质量提升路径研究57-72
第一节创建优良的内部制约环境57-64

一、优化公司治理结构57-59

二、构建合理科学、职责分明的组织机构59-60

三、重视企业文化氛围建设60-61

四、提高人力资源管理61-63

五、建立健全内部审计制度63-64

第二节强化企业危机、风险管理64-66

一、提高危机、风险防范意识64-65

二、综合全面地分析危机、风险65-66

三、科学合理地识别危机、风险66

四、全面系统地提升应对危机、风险能力66

第三节确保有效的内部制约活动66-68

一、加强会计系统的内部制约66-67

二、加强授权审批与职责分离制约67

三、加强财产安全制约67-68

四、提高预算管理68

第四节建立优质的信息与沟通系统68-69
第五节提高内部监督69-70

一、实行问责制69

二、加强制约自我评估69-70

三、充分发挥内部审计的作用70

本章小结70-72
结语72-74
参考文献74-77
致谢77-78
内部控制会计信息质量提升路径
参考文献
李进营;财务报告透明度与投资者保护[D];南开大学;刊全文数据库王展翔;加拿大CoCo委员会内部制约框架述评[J];商业研究;、高言;关于会计人员委派制试点情况的调查[J];财会通讯;1998年03期、刘造林;董明-中美内部制约发展及比较研究[J];财会通讯;、朱远群,李钊;试论会计信息质量的理论缺陷[J];财经理论与实践;、方敏,牛红琴;企业内部制约理论探源[J];山西财政税务专科学校学报;、葛家澍-未来财务会计和财务报告的模式──兼论会计信息的可靠性与相关性[J];财务与会计;1999年02期、姜虹;公司治理与会计规范研究的比较分析[J];当代财经;、刘骏;会计信息可靠性重于相关性[J];当代财经;、李向阳;美国公司内部制约机制面对的难题[J];国际经济评论;1997年Z4期、魏杰;国有投资公司治理结构的特点研究[J];管理世界;【相似文献】 中国期刊全文数据库倪顺发,高国辉;内部制约:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期、;独立审计具体准则第九号 内部制约与审计风险[J];交通财会;1997年04期、李健;商业银行内部制约面对的现实任务和基本策略[J];企业经济;、董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部制约综合评价策略研究[J];管理工程学报;、马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部制约失效的深思[J];黑龙江财专学报;、;内部会计制约基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;、李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部制约框架[J];武汉理工大学学报;、蒋国发;浅谈企业内部制约的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;、马克臣;浅谈加强企业的内部制约制度[J];吉林财税;、李建华,于文涛;内部制约制度初探[J];吉林水利; 葛长银;夏晓慧;孙游-基于行为的“3+1”内部制约体系创建[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、钱文菁-中国传统管理思想对内部制约环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会学术年会论文集[C];、徐阳-关于日本企业会计信息的治理及内部制约[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、叶陈刚;翟健勇-海外上市电信企业内部制约体系研究——以中国网络通信集团公司内部制约为例[A];中国会计学会学术年会论文集(下册)[C];、李四海-我国上市公司治理与内部制约的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];、谭文浩;匡文婷-金融危机下基于绩效考核的内部制约体系创新[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、李万明;王凤华;田高良-新奥能源集团内部制约与风险管理实证研究[A];首届内部制约专题学术研讨会论文集[C];、徐武利-建立以风险为导向的内部制约评估体系的深思[A];中国内部审计协会度全国“内部审计与内部制约体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];、中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙-内部审计与内部制约体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会度全国“内部审计与内部制约体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];、郑延军-加强内部制约是企业面对的重要课题[A];资源·环境·产业——中国论文导读:部制约自我评价报告及其鉴证研究;东北财经大学;、张佳木;企业内部制约自我评价研究;天津财经大学;、刘清香;我国中小民营企业内部制约研究;天津大学;、赵大均;论如何完善企业内部制约;西南财经大学;、伍小敏;X公司的内部制约方案及应用;西南财经大学;、胡锋;北方公司内部制约的评估及完善;湖南大学;、田梅林;甘肃
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